Auditoría Interna
La labor de la Auditoría Interna del Ministerio de Educación Pública(MEP) se ha orientado hacia la evaluación y asesoría en aquellos aspectos que consideramos relevantes para la Institución, con base en la valoración de riesgos, pero sin excluir el juicio profesional de quienes dirigen la Auditoría Interna y que señala algunas áreas de interés desde la perspectiva de la evaluación y fiscalización, manteniendo una actuación independiente, pero que sopesa la dificultad de la gestión pública, según sus competencias señaladas en el:
- Artículo 22 incisos a) y b) de la Ley General de Control Interno Nº 8292
- Decreto 39194-MEP en el cual se reforman los artículos 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 44, del Decreto Ejecutivo 34427-MEP, “Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna”, publicado en La Gaceta 187 del lunes 25 de setiembre del 2015.
¿Qué es auditoría?
"La auditoría interna es la actividad independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad al ente u órgano, puesto que se crea para validar y mejorar sus operaciones. Dentro de una organización, la auditoría interna proporciona a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del jerarca y la del resto, de la administración se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas."
Denuncias
Para interponer una denuncia la persona denunciante debe cumplir con los requisitos establecidos en el marco regulador, si desea conocer las instrucciones y registrar una denuncia presione el botón DENUNCIAS.
Informes de auditoría
La Auditoría Interna del Ministerio de Educación Pública, con el objetivo de dar a conocer el trabajo que realiza en miras a la transparencia en el ejercicio de sus funciones, pone a la disposición del público en general los Informes de Auditoría emitidos, para su consulta.
¿Quiénes somos?
Normativa General
La Auditoría Interna, para conocimiento de los funcionarios del MEP y de la ciudadanía en general, pone a disposición Lineamientos, Manuales u otros, como marco regulador para el trámite de las diferentes actividades que desarrolla:
-
-
Manual de ética
-
Manual para la autorización de libros
-
Lineamientos generales para el cumplimiento de las recomendaciones
-
Lineamientos para la atención de denuncias
-
Plan estratégico 2020-2024
-
-
Dirección: Tercer piso del Edificio B del Complejo ICE, 400m norte del Edificio de Oficinas Centrales del ICE, Sabana Norte, San José.
Teléfono: 2256-7011 ext.6800
Correo para notificaciones: [email protected]
Auditor Interno
MBA. Edier Navarro Esquivel
Correo electrónico: [email protected]Sub Auditor Interno
Lic. Julio César Rodríguez Céspedes
Correo electrónico: [email protected]Jefaturas de la Auditoría Interna
Licda. Alba Camacho De la O, Auditoría de Programas
Correo: [email protected]
Extensión: 6814MBA. Sarita Pérez Umaña, Auditoría Administrativa
Correo: [email protected]
Extensión: 6836Lic. Rafael Alejandro Vega Peña, Auditoría de Sistemas
Correo electrónico: [email protected]
Extensión: 6832MBA. Gaudin Venegas Chacón, Auditoría de Cumplimiento
Correo electrónico: [email protected]
Extensión: 6855Licda. Alejandra Cabezas Saurez Jefe a.i, Auditorías Especiales
Correo electrónico: [email protected]
Extensión: 6815MSc. Shirley Dinarte Velásquez, Departamento Legal
Correo electrónico: [email protected]
Extensión: 6828MBA. Mónica Carvajal Bonilla, Unidad Documentación Interna y Legalización de Libros
Correo electrónico: [email protected]
Extensión: 6824