Auditoría Interna

Auditoría Interna

La labor de la Auditoría Interna del Ministerio de Educación Pública(MEP) se ha orientado hacia la evaluación y asesoría en aquellos aspectos que consideramos relevantes para la Institución, con base en la valoración de riesgos, pero sin excluir el juicio profesional de quienes dirigen la Auditoría Interna y que señala algunas áreas de interés desde la perspectiva de la evaluación y fiscalización, manteniendo una actuación independiente, pero que sopesa la dificultad de la gestión pública, según sus competencias señaladas en el:

  • Artículo 22 incisos a) y b) de la Ley General de Control Interno Nº 8292
  • Decreto 39194-MEP en el cual se reforman los artículos 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 44, del Decreto Ejecutivo 34427-MEP, “Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna”, publicado en La Gaceta 187 del lunes 25 de setiembre del 2015.

¿Qué es auditoría?

"La auditoría interna es la actividad independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad al ente u órgano, puesto que se crea para validar y mejorar sus operaciones. Dentro de una organización, la auditoría interna proporciona a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del jerarca y la del resto, de la administración se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas."

Denuncias

Para interponer una denuncia la persona denunciante debe cumplir con los requisitos establecidos en el marco regulador, si desea conocer las instrucciones y registrar una denuncia presione el botón DENUNCIAS.

Informes de auditoría

La Auditoría Interna del Ministerio de Educación Pública, con el objetivo de dar a conocer el trabajo que realiza en miras a la transparencia en el ejercicio de sus funciones, pone a la disposición del público en general los Informes de Auditoría emitidos, para su consulta.  

¿Quiénes somos?

Objetivos Estratégicos

  • Coadyuvar en el fortalecimiento continuo del sistema de control interno a nivel institucional.
  • Validar que la administración activa y su gestión esté fundamentada en el ordenamiento jurídico, técnico y ético.
  • Evaluar los controles establecidos por la Administración Activa, para la identificación y administración de los riesgos.
  • Valorar el sistema de información y comunicación, con el fin de que sea confiable y oportuno.
  • Promover el deber de probidad, la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión institucional, mediante evaluaciones que permitan determinar que su accionar está controlado y evaluado de manera continua.

Objetivos Específicos

  • Agregar valor a los procesos de la administración por medio de asesoría, advertencia y fiscalización.
  • Maximizar los recursos a efecto de ampliar la cobertura del universo auditable.
  • Capacitar al personal en materias atinentes a la función de auditoría.
  • Comunicar a los usuarios internos y externos, los deberes, obligaciones y potestades a observarse en la administración de los recursos públicos.
  • Fomentar la importancia de utilizar el sistema de valoración de riesgos en el proceso de planificación institucional.

Misión

Proporcionamos servicios de asesoría, advertencia y fiscalización con independencia funcional y de criterio, cuyo accionar está enfocado en el uso racional, adecuado e inclusivo de los recursos, a través de la evaluación del control interno, conforme al marco legal, técnico y a las sanas prácticas, a fin de contribuir con la mejora continua de la administración del riesgo, del control y del proceso de dirección de la Administración Activa del MEP para el cumplimiento de sus objetivos. 

Visión

Ser un órgano asesor y fiscalizador, comprometido con la excelencia, que genere productos de alta calidad profesional, que impacten en el desarrollo estratégico y mejora continua del MEP, cuyos servicios brinden valor agregado al desempeño de la organización, con principios, valores éticos y sólidos, que contribuyen al fortalecimiento continuo del sistema de control interno y la gestión de riesgos

Valores

  • Compromiso
  • Responsabilidad
  • Lealtad
  • Respeto
  • Disciplina
  • Honestidad

Normativa General

La Auditoría Interna, para conocimiento de los funcionarios del MEP y de la ciudadanía en general, pone a disposición Lineamientos, Manuales u otros, como marco regulador para el trámite de las diferentes actividades que desarrolla:

  • Dirección: Tercer piso del Edificio B del Complejo ICE, 400m norte del Edificio de Oficinas Centrales del ICE, Sabana Norte, San José. 

    Teléfono: 2256-7011 ext.6800
    Correo para notificaciones: [email protected]
     

    Auditor Interno
    MBA. Edier Navarro Esquivel
    Correo electrónico: [email protected]

    Subditor Interno
    Lic. Julio César Rodríguez Céspedes
    Correo electrónico: [email protected]

    Jefaturas de la Auditoría Interna
    Licda. Alba Camacho De la O, Auditoría de Programas
    Correo: [email protected]
    Extensión: 6814

    MBA. Sarita Pérez Umaña, Auditoría de Admistrativa
    Correo: [email protected]
    Extensión: 6836

    Lic. Rafael Alejandro Vega Peña, Auditoría de Sistemas
    Correo electrónico: [email protected]
    Extensión: 6832

    MBA. Gaudin Venegas Chacón, Auditoría de Cumplimiento
    Correo electrónico: [email protected]
    Extensión: 6855

    Licda. Alejandra Cabezas Saurez Jefe a.i, Auditoría de Especiales
    Correo electrónico: [email protected]
    Extensión: 6815

    MSc. Shirley Dinarte Velásquez, Departamento Legal
    Correo electrónico: [email protected]
    Extensión: 6828

    MBA. Mónica Carvajal Bonilla, Unidad Documentación Interna y Legalización de Libros
    Correo electrónico: [email protected]
    Extensión: 6824