Auditoría Interna

Auditoría Interna

La labor de la Auditoría Interna del Ministerio de Educación Pública(MEP) se ha orientado hacia la evaluación y asesoría en aquellos aspectos que consideramos relevantes para la Institución, con base en la valoración de riesgos, pero sin excluir el juicio profesional de quienes dirigen la Auditoría Interna y que señala algunas áreas de interés desde la perspectiva de la evaluación y fiscalización, manteniendo una actuación independiente, pero que sopesa la dificultad de la gestión pública, según sus competencias señaladas en el:

  • Artículo 22 incisos a) y b) de la Ley General de Control Interno Nº 8292
  • Decreto 39194-MEP en el cual se reforman los artículos 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 44, del Decreto Ejecutivo 34427-MEP, “Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna”, publicado en La Gaceta 187 del lunes 25 de setiembre del 2015.

¿Qué es auditoría?

"La auditoría interna es la actividad independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad al ente u órgano, puesto que se crea para validar y mejorar sus operaciones. Dentro de una organización, la auditoría interna proporciona a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del jerarca y la del resto, de la administración se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas."

Denuncias

Para interponer una denuncia la persona denunciante debe cumplir con los requisitos establecidos en el marco regulador, si desea conocer las instrucciones y registrar una denuncia presione el botón DENUNCIAS.

Informes de auditoría

La Auditoría Interna del Ministerio de Educación Pública, con el objetivo de dar a conocer el trabajo que realiza en miras a la transparencia en el ejercicio de sus funciones, pone a la disposición del público en general los Informes de Auditoría emitidos, para su consulta.  

Legalización de Libros

La Auditoría Interna tiene la responsabilidad de realizar la apertura y cierre de la legalización de libros. Para ello se debe cumplir con los requisitos definidos en el Manual para la autorización de libros de la AI

Si desea sacar cita debe enviar un correo a [email protected]

 

¿Quiénes somos?

Objetivos Estratégicos

  • Coadyuvar en el fortalecimiento continuo del sistema de control interno a nivel institucional.
  • Validar que la administración activa y su gestión esté fundamentada en el ordenamiento jurídico, técnico y ético.
  • Evaluar los controles establecidos por la Administración Activa, para la identificación y administración de los riesgos.
  • Valorar el sistema de información y comunicación, con el fin de que sea confiable y oportuno.
  • Promover el deber de probidad, la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión institucional, mediante evaluaciones que permitan determinar que su accionar está controlado y evaluado de manera continua.

Objetivos Específicos

  • Agregar valor a los procesos de la administración por medio de asesoría, advertencia y fiscalización.
  • Maximizar los recursos a efecto de ampliar la cobertura del universo auditable.
  • Capacitar al personal en materias atinentes a la función de auditoría.
  • Comunicar a los usuarios internos y externos, los deberes, obligaciones y potestades a observarse en la administración de los recursos públicos.
  • Fomentar la importancia de utilizar el sistema de valoración de riesgos en el proceso de planificación institucional.

Misión

Proporcionamos servicios de asesoría, advertencia y fiscalización con independencia funcional y de criterio, cuyo accionar está enfocado en el uso racional, adecuado e inclusivo de los recursos, a través de la evaluación del control interno, conforme al marco legal, técnico y a las sanas prácticas, a fin de contribuir con la mejora continua de la administración del riesgo, del control y del proceso de dirección de la Administración Activa del MEP para el cumplimiento de sus objetivos. 

Visión

Ser un órgano asesor y fiscalizador, comprometido con la excelencia, que genere productos de alta calidad profesional, que impacten en el desarrollo estratégico y mejora continua del MEP, cuyos servicios brinden valor agregado al desempeño de la organización, con principios, valores éticos y sólidos, que contribuyen al fortalecimiento continuo del sistema de control interno y la gestión de riesgos

Valores

  • Compromiso
  • Responsabilidad
  • Lealtad
  • Respeto
  • Disciplina
  • Honestidad

Normativa General

La Auditoría Interna, para conocimiento de los funcionarios del MEP y de la ciudadanía en general, pone a disposición Lineamientos, Manuales u otros, como marco regulador para el trámite de las diferentes actividades que desarrolla:

  • Dirección: Tercer piso del Edificio B del Complejo ICE, 400m norte del Edificio de Oficinas Centrales del ICE, Sabana Norte, San José. 

    Teléfono: 2256-7011 ext.6800
    Correo para notificaciones: [email protected]
    Correo para legalización de libros: [email protected]
     

    Auditor Interno
    MBA. Edier Navarro Esquivel
    Correo electrónico: [email protected]

    Sub Auditor Interno
    Lic. Julio César Rodríguez Céspedes
    Correo electrónico: [email protected]

    Jefaturas de la Auditoría Interna

    MBA. Mónica Carvajal Bonilla, Auditoría de Programas
    Correo: [email protected]
    Extensión: 6814

    MBA. Sarita Pérez Umaña, Auditoría Administrativa
    Correo: [email protected]
    Extensión: 6836

    Lic. Rafael Alejandro Vega Peña, Auditoría de Sistemas
    Correo electrónico: [email protected]
    Extensión: 6832

    MBA. Gaudin Venegas Chacón, Auditoría de Cumplimiento
    Correo electrónico: [email protected]
    Extensión: 6855

    Licda. Ingrid Castro Cubillo, Jefe a.i. Auditorías Especiales
    Correo electrónico: [email protected]
    Extensión: 6815

    MSc. Shirley Dinarte Velásquez, Departamento Legal
    Correo electrónico: [email protected]
    Extensión: 6828

    Licda. Alejandra Cabezas Suarez, Jefe a.i. Unidad Documentación Interna y Legalización de Libros
    Correo electrónico: [email protected]
    Extensión: 6824